更新时间:2024-03-13 11:45:03
您好,今天飞苏就为大家解答关于用友T3年度反结账,用友t3如何反结年度账相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5、2011年账目记账、结账。
2、 备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!。
本文就讲到这里,希望大家会喜欢。